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關鍵詞資訊信息
ERP系統之:付款單
2017-08-15
不管財務人員知不知道這筆錢是哪一張入庫單的,或者是對方哪一筆貨款的里面的,我們先不管,只要我有一筆錢付出去,我就要登記記賬,那么這個單對于我們付款單,也就是說我們實際把錢發出去的部分,等我們清楚了,采購告訴 我們這邊付款單是對應哪一筆入庫單之后或者是說我付款的時候還不清楚,哪一個入庫單還沒入庫,但是我們也可以拿這個付款單跟采購訂單關聯,作為我們預判的依據,那么這是講到付款單的含義,這個他是一個記賬的功能,就是說我付出一筆錢,我就記一筆。ok,我們現在到ERP軟件里面,先講一講付款的賬戶,然后我們來演示一下。付款的賬戶和收款的賬戶是一樣的,就是我們ERP系統往來財務里面,這里有...
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財務管理
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免費ERP軟件
財務管理之:應開票
2017-08-15
應開票的產生是在上ERP系統之前就應該確定好,和應收款應付款是一樣要確定了,這個是上ERP系統的基礎,因為它一旦生成記錄了,那這個產生依據就不能調整了,而且財務是講究一致性的,所以我們就一定要在上ERP系統之前確定好。這個是一定要注意的事項,免得后面給自己帶來麻煩。 下面就給大家講一講應開票設置的幾點建議,如果你是做成品銷售的,比如說你是賣空調或者是電視這些成品的話。你的東西價值比較高,而且對方是是貿易型的,你需要對方先打款給你,或者是先打一部分預付款給你,然后你再把產品買回來,然后再賣給客戶,這個就比較適合設定為銷售訂單產生應開票,應收款也是一樣的,這是講到成品銷售的應開票...
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財務管理之:應開票
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免費ERP
財務管理之:入庫未對賬清單
2017-08-15
這里先給大家講一下清單產生和消失的規則。我們進入ERP軟件往來財務應付管理里面,這里有一個入庫未對賬清單,這里面是空的,那么它是怎么產生的呢?如果我們做了一張入庫單,比如說我們直接做入庫也可以,或者說通過采購轉入也可以,我們給采購了這三個物 料。然后他有價格,保存審批。這個時候因為你的付款方式是首付30%,他不是現款的,所以這個清單會進入到入庫未對賬清單里面。它有三行,這三行就是對應到我們的產品明細,這個包括你的開票價格金額都會羅列出來,這是講的我們清單產生的規則就是你的付款方式,不是現款的,那么它就會進入這個清單,這是第一個動作。第二個動作就是說如何消失呢?我們點擊對賬,然...
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ERP系統
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財務管理之:應開票登記
2017-08-15
大家好!這一節呢,給大家介紹ERP系統里應開票登記以及是如何操作的,前面我們已經講了已對賬未開票清單,在這里,我們的應開票登記就是基于已對賬未開票清單來進行操作的。 如果你知道客戶名稱,你可以復制客戶名稱,然后直接到應開票登記里面來新增選中客戶,把客戶名稱復制到這個欄目里面。再把對賬開始日期和對賬截止日期的時間設置好,再選擇調取。在這里,調取就有技巧了。為什么這一次我們調取不成功呢?在這里我們再次選中這個客戶。他的對賬開始日期是8月24號沒有發生變化。我們來看一下能不能讓他直接能夠有一個時段呢?他跟已出庫未對賬是不一樣的。我們應開票登記的對賬時間段不是出庫單的出庫日期,大家一...
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財務管理軟件
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財務管理之:銷項票核銷
2017-08-15
上一節講完到款單的核銷,如果想要看更詳細一點的,大家可以去到款單核銷的視頻去做更深一步的了解。那我們這里來對銷項票登記做一個簡單的介紹。 第一個我們來講一講應開票產生的依據,我們進入ERP軟件,應開票產生的依據,也是在系統維護 財務參數里面,這里第二行就是應開票產生的依據。如果沒有生成財務記錄之前,這個是可以選擇的。我們這里因為已經生成數據了,所以這里不能再調整了。銷項票核銷的產生可以按照銷售訂單,出庫單,出庫對賬單,這是講了這個依據在財務參數里面。我們在前面的演示中已經產生了一些財務記錄。應開發票就是我們的銷項發票還未開的,我們點擊銷項發票未開會將所有沒有開發票的客戶信息...
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財務管理軟件
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財務管理之:已對賬未開票清單
2017-08-15
已對賬未開票清單產生的來源就是對賬單。在我們對完賬之后對方肯定是會要求我們開票的。那么我們就要基于我們對賬的清單去開票。當然這里是指的我們月結的客戶。那么對方已經確認了我們的名單,我們就按照名單去開票。這樣的話,我們就可以去登記哪些已經開過票了,哪些沒開過。這是我們講的開票的規則。 這樣就可以比較清楚地去管理整個應開票和剩余的應開票,這是講的清單的產生規則。我們回到ERP軟件里面,這里有一個出庫未對賬清單然后我們做出庫對賬單,我們做完出庫對賬單之后這里就會產生已對賬未開票清單。我們在這里做開票登記,做完開票登記之后就消失了。那這里講的就是已對賬未開票清單的消失規則。一進一出是...
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財務管理
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財務管理之:期初應收應付款
2017-08-07
我今天講一下ERP軟件里期初的準備工作,下面講一下跟財務相關的期初準備工作。相對于財務來講,它主要的就是一個應收和應付。應收款對應的就是應,開票就是給客戶該開票還沒有開票的,還有一個就是應付款和應收票,這四個在啟用ERP系統之前是需要進行一個整理和輸入的。每家客戶我們建議就是有兩種方案,一種呢就是以整數,就是說客戶欠多少錢一個整數;那么應收款的可以跟一個單號關聯,也可以是直接是按單號進行一個錄入,就是工作量有所不同,要看之前的準備工作怎么樣,這是講到這個。 另外給大家講一下期初金額的判斷依據,那你的貨已經發完了,款還沒收那這個期初的應收款就很明顯了。還有一些情況怎么來處理呢?比如說這...
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ERP系統
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